Kinderbetreuung in städtischer Trägerschaft

Hofheim steigern; 4. Angebotsvielfalt der Kinderbetreuungsplätze durch verschiedene Konzeptionen gewährleisten

Ab 2024 als "6.06.365.01 Kinderbetreuung in städt. Trägerschaft"

Haushaltsdiagramm

-2.979.900 €
11 Personalaufwendungen
11 Personalaufwendungen
-2.979.900 €
78,81%
-581.981 €
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
-581.981 €
15,39%
-194.190 €
14 Abschreibungen
14 Abschreibungen
-194.190 €
5,14%
-25.000 €
15 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse aus besonderen Finanzaufwendungen
15 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse aus besonderen Finanzaufwendungen
-25.000 €
0,66%
Eine Ebene Höher
  • 11 Personalaufwendungen
    -2.979.900 €
  • 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
    -581.981 €
  • 14 Abschreibungen
    -194.190 €
  • 15 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse aus besonderen Finanzaufwendungen
    -25.000 €
  • Summe
    -3.781.071 €
Die Summe entspricht Zeile 25 (Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen) in der untenstehenden Ergebnistabelle

Ergebnisgliederung

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BeschreibungBetrag
10: Summe der ordentlichen Erträge
1.631.311 €
19: Summe der ordentlichen Aufwendungen
-3.781.071 €
20: Verwaltungsergebnis
-2.149.760 €
23: Finanzergebnis
0 €
26: Ordentliches Ergebnis
-2.149.760 €
Außerordentliches Ergebnis
27: Außerordentliche Erträge
0 €
28: Außerordentliche Aufwendungen
0 €
29: Außerordentliches Ergebnis
0 €
30: Jahresergebnis
-2.149.760 €
33: Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen
0 €
34: Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen
-2.149.760 €