Personalservice
Fachbereiche, Stabsstelle und VwVorstand in Personalangelegenheiten, Bearbeitung und Dienstleistung hinsichtlich Arbeitszeit, Urlaub und Fehlzeiten, Ausbildungsorganisations, Gesundheitsmanagement
Ab 2024 als "5.01.111.10 Personal"
Haushaltsdiagramm
-2.099.400 €
12 Versorgungsaufwendungen
12 Versorgungsaufwendungen
-2.099.400 €
69,56%
-872.000 €
11 Personalaufwendungen
11 Personalaufwendungen
-872.000 €
28,89%
-46.530 €
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
-46.530 €
1,54%
-225 €
14 Abschreibungen
14 Abschreibungen
-225 €
0,01%
Die Summe entspricht Zeile 25 (Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen) in der untenstehenden Ergebnistabelle
Ergebnisgliederung
Beschreibung | Betrag |
---|---|
10: Summe der ordentlichen Erträge | 41.500 € |
19: Summe der ordentlichen Aufwendungen | -3.018.155 € |
20: Verwaltungsergebnis | -2.976.655 € |
Finanzergebnis | |
21: Finanzerträge | 0 € |
22: Zinsen und andere Finanzaufwendungen | 0 € |
23: Finanzergebnis | 0 € |
26: Ordentliches Ergebnis | -2.976.655 € |
29: Außerordentliches Ergebnis | 0 € |
30: Jahresergebnis | -2.976.655 € |
33: Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | 0 € |
34: Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | -2.976.655 € |