Kinderbetreuung in städtischer Trägerschaft
Hofheim steigern; 4. Angebotsvielfalt der Kinderbetreuungsplätze durch verschiedene Konzeptionen gewährleisten
Ab 2024 als "6.06.365.01 Kinderbetreuung in städt. Trägerschaft"
Haushaltsdiagramm
-3.021.900 €
11 Personalaufwendungen
11 Personalaufwendungen
-3.021.900 €
76,34%
-791.440 €
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
-791.440 €
19,99%
-130.390 €
14 Abschreibungen
14 Abschreibungen
-130.390 €
3,29%
-15.000 €
15 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse aus besonderen Finanzaufwendungen
15 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse aus besonderen Finanzaufwendungen
-15.000 €
0,38%
Die Summe entspricht Zeile 25 (Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen) in der untenstehenden Ergebnistabelle
Ergebnisgliederung
Beschreibung | Betrag |
---|---|
10: Summe der ordentlichen Erträge | 1.662.072 € |
19: Summe der ordentlichen Aufwendungen | -3.958.730 € |
20: Verwaltungsergebnis | -2.296.658 € |
Finanzergebnis | |
21: Finanzerträge | 0 € |
22: Zinsen und andere Finanzaufwendungen | 0 € |
23: Finanzergebnis | 0 € |
26: Ordentliches Ergebnis | -2.296.658 € |
29: Außerordentliches Ergebnis | 0 € |
30: Jahresergebnis | -2.296.658 € |
33: Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | 0 € |
34: Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | -2.296.658 € |