Personalservice
Fachbereiche, Stabsstelle und VwVorstand in Personalangelegenheiten, Bearbeitung und Dienstleistung hinsichtlich Arbeitszeit, Urlaub und Fehlzeiten, Ausbildungsorganisations, Gesundheitsmanagement
Ab 2024 als "5.01.111.10 Personal"
Haushaltsdiagramm
-2.099.400 €
12 Versorgungsaufwendungen
12 Versorgungsaufwendungen
-2.099.400 €
68,62%
-872.000 €
11 Personalaufwendungen
11 Personalaufwendungen
-872.000 €
28,50%
-46.530 €
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
-46.530 €
1,52%
26.000 €
09 Sonstige ordentliche Erträge
09 Sonstige ordentliche Erträge
26.000 €
0,85%
15.500 €
03 Kostenersatzleistungen und -erstattungen
03 Kostenersatzleistungen und -erstattungen
15.500 €
0,51%
-225 €
14 Abschreibungen
14 Abschreibungen
-225 €
0,01%
Die Summe entspricht Zeile 26 (ordentliches Ergebnis) in der untenstehenden Ergebnistabelle
Ergebnisgliederung
Beschreibung | Betrag |
---|---|
10: Summe der ordentlichen Erträge | 41.500 € |
19: Summe der ordentlichen Aufwendungen | -3.018.155 € |
20: Verwaltungsergebnis | -2.976.655 € |
23: Finanzergebnis | 0 € |
26: Ordentliches Ergebnis | -2.976.655 € |
29: Außerordentliches Ergebnis | 0 € |
30: Jahresergebnis | -2.976.655 € |
Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | |
31: Erlöse der internen Leistungsbeziehungen | 0 € |
32: Kosten der internen Leistungsbeziehungen | 0 € |
33: Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | 0 € |
34: Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | -2.976.655 € |