Personalservice

Fachbereiche, Stabsstelle und VwVorstand in Personalangelegenheiten, Bearbeitung und Dienstleistung hinsichtlich Arbeitszeit, Urlaub und Fehlzeiten, Ausbildungsorganisations, Gesundheitsmanagement

Ab 2024 als "5.01.111.10 Personal"

Haushaltsdiagramm

-2.099.400 €
12 Versorgungsaufwendungen
12 Versorgungsaufwendungen
-2.099.400 €
68,62%
-872.000 €
11 Personalaufwendungen
11 Personalaufwendungen
-872.000 €
28,50%
-46.530 €
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
-46.530 €
1,52%
26.000 €
09 Sonstige ordentliche Erträge
09 Sonstige ordentliche Erträge
26.000 €
0,85%
15.500 €
03 Kostenersatzleistungen und -erstattungen
03 Kostenersatzleistungen und -erstattungen
15.500 €
0,51%
-225 €
14 Abschreibungen
14 Abschreibungen
-225 €
0,01%
Eine Ebene Höher
  • 12 Versorgungsaufwendungen
    -2.099.400 €
  • 11 Personalaufwendungen
    -872.000 €
  • 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
    -46.530 €
  • 09 Sonstige ordentliche Erträge
    26.000 €
  • 03 Kostenersatzleistungen und -erstattungen
    15.500 €
  • 14 Abschreibungen
    -225 €
  • Summe
    -2.976.655 €
Die Summe entspricht Zeile 26 (ordentliches Ergebnis) in der untenstehenden Ergebnistabelle

Ergebnisgliederung

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