Personalservice
Fachbereiche, Stabsstelle und VwVorstand in Personalangelegenheiten, Bearbeitung und Dienstleistung hinsichtlich Arbeitszeit, Urlaub und Fehlzeiten, Ausbildungsorganisations, Gesundheitsmanagement
Ab 2024 als "5.01.111.10 Personal"
Haushaltsdiagramm
-921.431 €
11 Personalaufwendungen
11 Personalaufwendungen
-921.431 €
53,49%
-733.000 €
12 Versorgungsaufwendungen
12 Versorgungsaufwendungen
-733.000 €
42,55%
-68.125 €
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
-68.125 €
3,95%
Die Summe entspricht Zeile 25 (Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen) in der untenstehenden Ergebnistabelle
Ergebnisgliederung
Beschreibung | Betrag |
---|---|
10: Summe der ordentlichen Erträge | 43.000 € |
19: Summe der ordentlichen Aufwendungen | -1.722.556 € |
20: Verwaltungsergebnis | -1.679.556 € |
23: Finanzergebnis | 0 € |
26: Ordentliches Ergebnis | -1.679.556 € |
Außerordentliches Ergebnis | |
27: Außerordentliche Erträge | 300.000 € |
28: Außerordentliche Aufwendungen | 0 € |
29: Außerordentliches Ergebnis | 300.000 € |
30: Jahresergebnis | -1.379.556 € |
33: Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | 0 € |
34: Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | -1.379.556 € |