Verkehrswesen
durch Verwarnungen und Bußgelder, sowie die Beseitigung der daraus entstandenen Störungen.
Ab 2024 als "2.02.122.03 Verkehrslenkung und -überwachung"
Haushaltsdiagramm
-528.100 €
11 Personalaufwendungen
11 Personalaufwendungen
-528.100 €
41,97%
455.000 €
02 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
02 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
455.000 €
36,16%
-199.008 €
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
-199.008 €
15,82%
-38.960 €
14 Abschreibungen
14 Abschreibungen
-38.960 €
3,10%
15.000 €
03 Kostenersatzleistungen und -erstattungen
03 Kostenersatzleistungen und -erstattungen
15.000 €
1,19%
15.000 €
01 Privatrechtliche Leistungsentgelte
01 Privatrechtliche Leistungsentgelte
15.000 €
1,19%
-7.250 €
12 Versorgungsaufwendungen
12 Versorgungsaufwendungen
-7.250 €
0,58%
Die Summe entspricht Zeile 26 (ordentliches Ergebnis) in der untenstehenden Ergebnistabelle
Ergebnisgliederung
Beschreibung | Betrag |
---|---|
10: Summe der ordentlichen Erträge | 485.000 € |
19: Summe der ordentlichen Aufwendungen | -773.318 € |
20: Verwaltungsergebnis | -288.318 € |
23: Finanzergebnis | 0 € |
26: Ordentliches Ergebnis | -288.318 € |
Außerordentliches Ergebnis | |
27: Außerordentliche Erträge | 0 € |
28: Außerordentliche Aufwendungen | 0 € |
29: Außerordentliches Ergebnis | 0 € |
30: Jahresergebnis | -288.318 € |
33: Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | 0 € |
34: Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | -288.318 € |