Nicht sportbezogene Vereinsförderung
Bereitstellung und Koordination (u.a. Belegung) der Nutzung von 36 Einrichtungen (kreiseigene, städt., private und ähnl. Einrichtungen).
Ab 2024 als "1.04.273.01 Förderung weiterer Zielgruppen"
Haushaltsdiagramm
-552.737 €
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
-552.737 €
62,56%
-176.717 €
14 Abschreibungen
14 Abschreibungen
-176.717 €
20,00%
-75.230 €
15 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse aus besonderen Finanzaufwendungen
15 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse aus besonderen Finanzaufwendungen
-75.230 €
8,51%
-69.500 €
11 Personalaufwendungen
11 Personalaufwendungen
-69.500 €
7,87%
-7.900 €
12 Versorgungsaufwendungen
12 Versorgungsaufwendungen
-7.900 €
0,89%
-1.480 €
18 Sonstige ordentliche Aufwendungen
18 Sonstige ordentliche Aufwendungen
-1.480 €
0,17%
Die Summe entspricht Zeile 25 (Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen) in der untenstehenden Ergebnistabelle
Ergebnisgliederung
Beschreibung | Betrag |
---|---|
10: Summe der ordentlichen Erträge | 47.437 € |
19: Summe der ordentlichen Aufwendungen | -883.564 € |
20: Verwaltungsergebnis | -836.127 € |
23: Finanzergebnis | 0 € |
26: Ordentliches Ergebnis | -836.127 € |
29: Außerordentliches Ergebnis | 0 € |
30: Jahresergebnis | -836.127 € |
Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | |
31: Erlöse der internen Leistungsbeziehungen | 0 € |
32: Kosten der internen Leistungsbeziehungen | 0 € |
33: Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | 0 € |
34: Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | -836.127 € |