Stadtkultur
3. Vermietung und Betrieb der Stadthalle
Ab 2024 als "1.04.281.01 Stadtkultur"
Haushaltsdiagramm
-556.505 €
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
-556.505 €
44,25%
-496.842 €
11 Personalaufwendungen
11 Personalaufwendungen
-496.842 €
39,51%
-200.400 €
15 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse aus besonderen Finanzaufwendungen
15 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse aus besonderen Finanzaufwendungen
-200.400 €
15,93%
-3.898 €
14 Abschreibungen
14 Abschreibungen
-3.898 €
0,31%
Die Summe entspricht Zeile 25 (Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen) in der untenstehenden Ergebnistabelle
Ergebnisgliederung
Beschreibung | Betrag |
---|---|
10: Summe der ordentlichen Erträge | 360.900 € |
Ordentliche Aufwendungen | |
11: Personalaufwendungen | -496.842 € |
12: Versorgungsaufwendungen | 0 € |
13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -556.505 € |
14: Abschreibungen | -3.898 € |
15: Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse aus besonderen Finanzaufwendungen | -200.400 € |
16: Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen ausgesetzlichen Umlageverpflichtungen | 0 € |
17: Transferaufwendungen | 0 € |
18: Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0 € |
19: Summe der ordentlichen Aufwendungen | -1.257.645 € |
20: Verwaltungsergebnis | -896.745 € |
23: Finanzergebnis | 0 € |
26: Ordentliches Ergebnis | -896.745 € |
29: Außerordentliches Ergebnis | 0 € |
30: Jahresergebnis | -896.745 € |
33: Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | 0 € |
34: Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | -896.745 € |