Stadtkultur
3. Vermietung und Betrieb der Stadthalle
Ab 2024 als "1.04.281.01 Stadtkultur"
Haushaltsdiagramm
-564.100 €
11 Personalaufwendungen
11 Personalaufwendungen
-564.100 €
41,01%
-540.547 €
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
-540.547 €
39,29%
-262.000 €
15 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse aus besonderen Finanzaufwendungen
15 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse aus besonderen Finanzaufwendungen
-262.000 €
19,05%
-9.036 €
14 Abschreibungen
14 Abschreibungen
-9.036 €
0,66%
Die Summe entspricht Zeile 25 (Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen) in der untenstehenden Ergebnistabelle
Ergebnisgliederung
Beschreibung | Betrag |
---|---|
10: Summe der ordentlichen Erträge | 350.000 € |
Ordentliche Aufwendungen | |
11: Personalaufwendungen | -564.100 € |
12: Versorgungsaufwendungen | 0 € |
13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -540.547 € |
14: Abschreibungen | -9.036 € |
15: Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse aus besonderen Finanzaufwendungen | -262.000 € |
16: Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen ausgesetzlichen Umlageverpflichtungen | 0 € |
17: Transferaufwendungen | 0 € |
18: Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0 € |
19: Summe der ordentlichen Aufwendungen | -1.375.683 € |
20: Verwaltungsergebnis | -1.025.683 € |
23: Finanzergebnis | 0 € |
26: Ordentliches Ergebnis | -1.025.683 € |
29: Außerordentliches Ergebnis | 0 € |
30: Jahresergebnis | -1.025.683 € |
33: Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | 0 € |
34: Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | -1.025.683 € |